建筑财税实务20讲-石彦文
建筑行业财税20讲:合同发票税务筹划实战指南

1. 建筑财税痛点解析:从合同到税务的系统解决方案
建筑行业财税管理长期面临合同条款模糊、发票风险高、税务筹划难三大难题。本课程通过26节深度解析,覆盖合同签订税率约定(如第3讲)、农民工个税操作(第10讲)、供应商进项博弈(第11讲)等核心场景,帮助学员建立完整的财税风控体系。2. 关键模块拆解:20+高频业务场景实战教学
课程按业务链条设计内容:
- 合同环节:税率变化条款(第3讲)、环保税处理(第7讲)
- 发票管理:虚开发票辨识(第13-14讲)、注销供应商涉税处理(第15-16讲)
- 税务优化:沙石无票筹划(第19讲)、预缴税款会计处理(第23讲)
每个案例均基于真实建筑业务场景,如工程结算涉税问题(第24-25讲)提供可落地方案。3. 讲师石彦文:建筑财税领域的资深实践者
课程由财税专家石彦文主讲,其教学特点在于:
- 聚焦建筑行业特殊性,如混合销售行为处理(第17讲)、设备租赁税务要点(第18讲)
- 强调风险预防,例如村委会费用处理(第21讲)等易忽视环节
- 提供可复用的筹划工具,如水电费处理模板(第20讲)4. 课程核心价值:规避风险与降本增效双目标
通过系统学习,学员将掌握:
- 合同谈判技巧:明确税率变化责任(第3讲)
- 成本控制方法:运费细节优化(第12讲)、集团汇缴策略(第26讲)
- 法律风险防范:虚开发票预警指标(第13-14讲)
课程内容直接对应住建部门最新财税监管要求,具有强时效性。5. 适合人群与学习收获
本课程适合建筑企业财务负责人、项目经理、税务会计等从业人员。学完可独立处理:
- 工程结算中的增值税预缴(第22讲)
- 原材料缺票等行业特有难题(第19讲)
- 跨区域项目纳税地点选择(第7讲)
总结:这套课程以建筑行业真实业务为蓝本,将碎片化的财税知识转化为系统解决方案,帮助从业者在合规前提下实现税务优化。
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资源目录列表:
├─建筑篇-石彦文财税课│ ├─1、合同签订涉税要点分析01.mp4
│ ├─10、农民工工资缴纳个人所得税操作要点.mp4
│ ├─11、建筑行业在供应商的选择方面如何博弈(进项问题).mp4
│ ├─12、在建筑行业中采购运费需要注意的细节.mp4
│ ├─13-14、建筑企业中关于“虚开发票”的辨识与重要提示。.mp4
│ ├─15、供应商注销后涉税处理企业所得税篇.mp4
│ ├─16、供应商注销后涉税处理——增值税篇.mp4
│ ├─17、建筑行业中建筑施工过程中混合销售与兼营行为事项的处理建议.mp4
│ ├─18、建筑工程中建筑施工设备租赁与工程奖励、罚款及违约金相关.mp4
│ ├─19、建筑行业中原材料(沙石,水泥等)无法取得进项票如何筹划处.mp4
│ ├─2、合同签订涉税要点分析02.mp4
│ ├─20、建筑工地上“水电费”如何处理?.mp4
│ ├─21、支付“村委会”的费用如何处理?.mp4
│ ├─22、建筑行业中增值税预缴涉税难点以及建议.mp4
│ ├─23、建筑行业中“预收款”预缴税款会计处理。.mp4
│ ├─24、建筑行业中工程结算中的涉税问题.mp4
│ ├─25、建筑行业中关于工程结算涉税问题的解决方法汇总.mp4
│ ├─26、建筑企业集团公司如何完成汇缴.mp4
│ ├─3、签订合同在合同中明确税率、征收率变化的问题.mp4
│ ├─4、建筑行业常见的增值税税目01.mp4
│ ├─5、建筑行业常见的增值税税目02.mp4
│ ├─6、建筑行业常见的增值税税目03.mp4
│ ├─7、建筑工程项目的环保税以及税费纳税地点如何确定?.mp4
│ ├─8.mp4
│ ├─9.mp4
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